- 發布日期:111-02-22
- 資料來源:會計處
本圖表為公務預算111年度歲入編列情形
111年法定預算共計9億4,573萬9千元,項目分為收回以前年度歲出(2.69%)、財產收入(1%)、規費收入(23.71%)、罰款及賠償收入(0.61%)、其他雜項收入(71.99%)
本圖表為公務預算111年度歲出編列情形
111年法定預算共計1297.72億元,項目分為退除給付(77.98%)、就醫(13%)、就養(6.19%)、人員維持行政業務(2.3%)、服務照顧(0.5%)、就學職訓(0.02%)、林區(0.01%)
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111年度單位決算-審定.pdf | 112-08-24 | 438 |
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